用友软件反结账怎么操作
用友软件的反结账操作可以取消已经结账的月份,以便对账数据进行修改或纠正。下面将详细介绍用友软件反结账的具体操作步骤。
一、反结账步骤:
1. 点击总账下面的期末,选择“结账”:
需要进入总账系统模块,点击总账下面的期末选项,然后选择“结账”。这一步骤是用来开始反结账的操作。
2. 选择最后一个已结账的月份,点击最下面一个“Y”:
在结账界面中,找到已结账的月份列表,选择要取消结账的最后一个已结账的月份。然后,在底部的选项中点击最下面一个“Y”按钮,表示确认要取消该月份的结账。
3. 输入账套主管密码,确定取消结账:
在输入账套主管密码的输入框中,输入正确的密码。如果密码为空,则直接点击确定按钮即可。输入完密码后,点击确定按钮,即可完成取消结账的操作。
4. 取消结账完成:
完成以上步骤后,即可成功取消结账,系统会自动更新取消结账的结果,并恢复到取消结账前的数据状态。
二、反记账步骤:
1. 进入总账-期末-对账页面:
进入总账系统模块,然后选择期末选项,再选择对账。这一步骤是开始反记账的操作。
2. 使用组合键Ctrl+H:
在对账对话框下,同时按下键盘上的Ctrl键和H键(如果有Fn键,可以同时按下Ctrl、H和Fn键),即Ctrl+H组合键。这一操作是用来触发恢复记账的功能。
3. 恢复记账操作:
在使用Ctrl+H组合键后,系统会弹出“恢复记账”操作界面,然后可以根据需要进行记账的恢复操作。
三、不同模块的反结账操作:
1. 总账系统:
在总账系统中,可以在软件的搜索框中搜索“总账如何反结账”,来了解更多关于总账系统的反结账操作。
2. 工资:
针对工资模块,在最新的会计期间登录软件后,点击进入工资管理,在界面上方点击工资-业务处理,即可找到相关的反结账操作。
3. 固定资产:
在进行固定资产反结账时,可能会遇到错误提示“BOF 或 EOF 中有一个是“真”,或者当前的记录已被删除,所需的操作要求一个当前的记录。”这时,可以尝试重新登录或与软件提供商联系以解决问题。
四、其他方法:
除了以上介绍的方法外,还可以根据具体的用友软件版本和操作情况,参考以下方式进行反结账操作:
1. 点击结账打开软件,点击结账,进入结账操作页面。
2. 选择月份,选择需要反结账的月份,按下Ctrl+Shift+F6组合键进入反结账操作。
3. 输入口令,输入系统登录密码,点击确定按钮。
4. 反结账成功,系统会进行相应的提示并完成反结账操作。
还有一种操作方法:
1. 点击月末结账,选中需要取消结账的月份;
2. 同时按下“Ctrl+Shift+F6”组合键(如果键盘上有Fn键,可以同时按下“Ctrl+Shift+F6+Fn”),进入反结账操作;
3. 输入登录操作员的密码,点击确定按钮。
4. 反结账完成,系统会自动取消该月份的结账状态。
通过以上的操作,可以在用友软件中轻松进行反结账和反记账的操作,以满足对账数据的修改和纠正需求。
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